Phụ trách Kiểm soát nội bộ

  • Toàn thời gian

Mô tả công ty

Công Ty Cổ Phần Phong Liên

Số 5 phố Yên Bái II, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thành lập từ năm 2007, đến nay, Công ty cổ phần Phong Liên đã trở thành một trong những công ty hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối hàng công cụ điện máy phục vụ sản xuất công - nông - lâm nghiệp và dân dụng với hơn 20 thương hiệu sản phẩm có chất lượng được khách hàng và người tiêu dùng trong cả nước tín nhiệm.

Hiện nay, Công ty là Tổng đại lý chuyên phân phối các sản phẩm điện máy, dụng cụ cầm tay chạy điện, chạy pin, chạy xăng, máy phát điện…. của các hãng Makita, Maktec, Bosch, Huyndai, Yamaha, Honda, Echo... Công ty luôn được các hãng sản xuất uy tín nước ngoài lựa chọn, ủy quyền là nhà phân phối chính thức trên thị trường Việt Nam.

Thông tin chi tiết về công ty theo đường dẫn https://phonglien.vn/gioi-thieu-ve-cong-ty-pg29

Nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý hoạt động kinh doanh và mở rộng thị trường, Công ty chúng tôi cần tuyển vị trí:

Mô tả công việc

-          Xây dựng, hoàn thiện hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ (các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu...) và quản lý rủi ro phù hợp với các quy định của Pháp luật và đặc thù của Công ty.

-          Kiểm soát toàn bộ hệ thống tài chính, hệ thống nhân sự và việc thực hiện các quy chế của công ty: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành, vận hành hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

-          Tư vấn, hướng dẫn các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống và quản lý rủi ro.

-          Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, qui trình của các bộ phận phòng/ban, đảm bảo thực hiện đúng, đủ và có hiệu quả.

-          Thúc giục, đôn đốc, giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của các đơn vị/bộ phận đối với các vấn đề mà các kết luận/báo cáo kiểm soát đã ghi nhận và có khuyến nghị.

-          Lập biên bản vi phạm và kiến nghị xử lý vi phạm đối với nhân viên dưới quyền, các phòng ban chuyên môn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát.

-          Chịu trách nhiệm tính chính xác, hợp lý, bảo mật trong quá trình thực hiện kiểm soát.

-          Định kỳ báo cáo tuần/tháng/bất thường về hoạt động của Ban KSNB. Đề xuất và tham mưu cho BGĐ về hướng cải tiến, khắc phục các vấn đề còn tồn đọng tại các bộ phận trong Công ty.

-          Thực hiện các công việc khác do BGĐ chỉ đạo.

Bằng cấp

Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán…

Thông tin thêm

-          Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm soát nội bộ.

-          Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và các nghiệp vụ về tài chính kế toán, kiểm toán nội bộ.

-          Hiểu biết về các nguyên tắc, phương pháp kiểm toán nội bộ.

-          Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.

-          Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint; Tiếng Anh thương mại trình độ B trở lên; Kỹ năng giao tiếp tốt.

-          Trung thực, cẩn thận, khách quan, nhạy bén, có tư duy phản biện, có trách nhiệm cao trong công việc

-          Sức khỏe tốt,chịu được áp lực cao trong công việc.