Jefe de Controles Financiero
- A jornada completa
- Departamento: Finance
- Ubicación: Zona Pradera
- Operación: cbc
Descripción de la empresa
Somos una compañía comercializadora de bebidas y alimentos con 137 años de experiencia y operaciones en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Contamos con el portafolio de productos más grande de la región y trabajamos junto a nuestros socios estratégicos Pepsico, Ambev y Beliv ofreciendo soluciones innovadoras a nuestros clientes.
En CBC sabemos construir vínculos sólidos y duraderos. Sabemos escuchar a los consumidores para entender sus necesidades y ofrecerles las mejores marcas en las distintas ocasiones de consumo.
Llevamos sabor y frescura al mundo con la ambición de convertirnos en una compañía multicategoría que siga expandiendo sus horizontes. Lo hacemos con el entusiasmo de ver sonreír a nuestro equipo, a los nuestros y a quienes disfrutan lo que hacemos.
Nuestra cultura y energía transformadora tienen a la pasión como el motor que nos impulsa a ser mejores y a conquistar nuevos desafíos. Trabajamos con el disfrute de hacer juntos lo imposible.
Descripción del empleo
Acompañar los procesos operativos de CBC Puerto Rico y Pepsicola Jamaica desde la metodología de gestión de riesgos y monitoreo de actividades de control aplicando estándares internacionales y marcos de referencias (COSO); Sarbanes-Oxley (SOX); Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); Reglas de auditoría del PCAOB y otros que contribuyan a mejorar el ambiente de control y fortalezcan la cultura de riesgos de la operación.
Los retos del puesto
• Garantizar la implementación de nuevos controles internos y/o actualización de políticas y procedimientos internos de acuerdo con las necesidades de la unidad de negocio.
• Monitorear el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles vigentes relacionados a los procesos de todos los ciclos de negocio.
• Dar seguimiento a los planes de remediación sobre deficiencias en procesos, controles inefectivos y hallazgos de auditoría interna relacionados a procesos de todos los ciclos de negocio.
• Completar el plan anual de evaluación de controles SOx; SGA y/o MIC siguiendo con el plan operativo del control interno desdoblado por el Jefe Operativo.
• Capacitar y brindar entrenamientos continuos a los dueños de control y dueños de proceso de todos los ciclos del negocio con enfoque en el marco de referencia aplicable.
• Participar activamente en las rutinas, comités y boards ejecutivos de la operación desde la perspectiva de gestión de riesgos y control.
• Acompañar los proyectos estratégicos y transformacionales que requieran intervención de control interno y que directa o indirectamente estén relacionados a los estados financieros.
• Monitoreo de los indicadores de riesgos y fraude desarrollados en la plataforma Celonis.
• Acompañar las investigaciones corporativas asociadas a fraude con foco en entendimiento de procesos e implementación y/o mejora de controles preventivos.
Requisitos
• Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría, Administración de empresas, Ingeniería Industrial o carrera afín.
• Maestría (deseable) Finanzas/MBA.
• De 2 a 3 años de experiencia como Analista o Especialista en Control Interno, Auditoría Interna, Riesgos o Auditoría Externa en Big 4.
• Conocimiento avanzado en normativa Sarbanes-Oxley (SOx) y marco COSO, conocimiento intermedio en NIIF, conocimiento básico de US GAAP, manejo de Power BI, Excel avanzado y otras herramientas digitales.
• Inglés avanzado o bilingüe.
• Visa americana vigente (B1/B2).
• Disponibilidad para viajar.
Información adicional
La misión de Grupo Mariposa es fomentar el crecimiento y la sostenibilidad dentro de la industria global de alimentos y bebidas. Estamos comprometidos con la excelencia a través de una gestión disciplinada, prácticas innovadoras y una cultura dinámica que acepta el cambio.
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