Director Corporativo de Auditoría Interna

  • A jornada completa

Descripción de la empresa

Grupo corporativo / holding multinegocio con operaciones en México y Latinoamérica, respaldado por capital institucional y con un fuerte enfoque en gobierno corporativo, control interno y crecimiento sostenible.

Sectores donde se ubica el grupo:

  • Manufactura

  • Consumo masivo

  • Retail

  • Industrial / Energía

  • Servicios especializados

  • Healthcare / Pharma

Organización sólida, en etapa de consolidación y estandarización regional, con múltiples unidades de negocio y presencia multisite. Cuenta con Consejo de Administración activo y Comités especializados, y se encuentra fortaleciendo sus estructuras de control, cumplimiento y gestión de riesgos para acompañar su estrategia de crecimiento.

 

Descripción del empleo

El Director Corporativo de Auditoría Interna será responsable de diseñar, liderar y fortalecer la función de Auditoría Interna a nivel corporativo, actuando como un socio estratégico del negocio y como un habilitador del buen gobierno corporativo.

Este rol reporta directamente a la Dirección General y al Comité de Auditoría del Consejo, con alta visibilidad e impacto transversal en la organización.

Responsabilidades principales

  • Diseñar y ejecutar el plan anual de auditoría interna a nivel corporativo y regional.

  • Evaluar y monitorear riesgos financieros, operativos, regulatorios y de cumplimiento.

  • Presentar hallazgos, recomendaciones y planes de acción a:

    • Dirección General

    • Comité de Auditoría

    • Consejo de Administración

  • Coordinar auditorías financieras, operativas, de cumplimiento, antifraude y controles internos.

  • Asegurar la alineación con estándares y marcos de referencia:

    • IIA

    • COSO

    • SOX (cuando aplique)

  • Liderar, desarrollar y evaluar al equipo de Auditoría Interna y a proveedores externos.

  • Dar seguimiento a planes de remediación y mejora continua.

  • Fortalecer la cultura de control, ética y transparencia en toda la organización.

  • Actuar como interlocutor clave con auditores externos y áreas críticas del negocio.

Requisitos

  • Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración, Economía o afín.

  • Maestría o MBA (deseable).

  • Mínimo 12 años de experiencia profesional, con al menos 5–8 años en posiciones senior de Auditoría Interna.

  • Experiencia en grupos corporativos, multinacionales o empresas respaldadas por Private Equity.

  • Interacción directa y frecuente con alta dirección, Comité de Auditoría y Consejo.

  • Certificaciones altamente valoradas:

    • CIA

    • CPA

    • CISA

    • CFE

  • Inglés avanzado (indispensable).

Competencias clave

  • Pensamiento estratégico y visión integral del negocio.

  • Alto criterio ejecutivo e independencia profesional.

  • Comunicación clara y efectiva con alta dirección.

  • Ética, madurez y confiabilidad.

  • Capacidad de influencia sin confrontación.

  • Liderazgo y desarrollo de equipos.

Información adicional

  • Sueldo base mensual bruto:
    $220,000 MXN

  • Bono anual: 30% sobre sueldo base.

  • Prestaciones ejecutivas:

    • Seguro de gastos médicos mayores

    • Auto 

    • Plan de retiro

    • Prestaciones superiores a la ley